为了强化风险防控,促进公司提升规范化、精细化管理水平,为公司持续健康发展提供保障,10月,监审部引进了专业审计机构,对集团公司下属天泉公司、建恒公司、投资公司、二供公司、临港公司5个子公司,开展了为期半个月的全面审计。监审部全体成员在李部长的带领下,全力配合四川中衡安信会计师事务所开展审计工作。
本次审计主要对集团公司下属子公司2015年度资金管理、资产管理、财务收支、会计核算、工程管理、采购管理以及内控制度设计和执行情况等方面情况进行全面审计,四川中衡安信会计师事务精心安排了专业的审计团队,并结合各子公司的实际情况,合理配置相关审计人员进行现场审计。在此期间,审计人员全身心投入工作,从财务资料着手,查看每张凭证及附件,结合内部控制制度,全面了解子公司运作流程,对其经营管理情况层层把关,分别就发现的问题和风险点同李部长交换意见,并提出了切实可行的整改意见和建议。
此外,监审部全体成员抱着向专业人士学习的心态,以此次审计为契机,再次就财务审计、票据核查、制度内审等内容进行了系统的学习,中衡安信会计师事务所张所长也就“查什么、怎么查”问题给我们进行了深入的讲解,帮助我们捋清内审检查思路,使我们收获颇多。
通过此次内部审计,我们深刻感受到一套健全的管理制度是是规范工作流程的核心,是强化风险防控的关键,更是公司正常运行的保障。作为监审部成员,我们应严格按制度办事,切实履行好监督职能,同时应坚持业务充电,加强对公司相关制度、内审知识、财务知识的学习,为公司的持续健康发展保驾护航。
本次审计主要对集团公司下属子公司2015年度资金管理、资产管理、财务收支、会计核算、工程管理、采购管理以及内控制度设计和执行情况等方面情况进行全面审计,四川中衡安信会计师事务精心安排了专业的审计团队,并结合各子公司的实际情况,合理配置相关审计人员进行现场审计。在此期间,审计人员全身心投入工作,从财务资料着手,查看每张凭证及附件,结合内部控制制度,全面了解子公司运作流程,对其经营管理情况层层把关,分别就发现的问题和风险点同李部长交换意见,并提出了切实可行的整改意见和建议。
此外,监审部全体成员抱着向专业人士学习的心态,以此次审计为契机,再次就财务审计、票据核查、制度内审等内容进行了系统的学习,中衡安信会计师事务所张所长也就“查什么、怎么查”问题给我们进行了深入的讲解,帮助我们捋清内审检查思路,使我们收获颇多。
通过此次内部审计,我们深刻感受到一套健全的管理制度是是规范工作流程的核心,是强化风险防控的关键,更是公司正常运行的保障。作为监审部成员,我们应严格按制度办事,切实履行好监督职能,同时应坚持业务充电,加强对公司相关制度、内审知识、财务知识的学习,为公司的持续健康发展保驾护航。
信息来源:监审部 杨佳欣